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行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)2017.docx

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行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)(财会〔2017〕1 号)第一章 总 则第一条 为贯彻落实党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的有关精神,进一步加强行政事业...

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碎片内容

行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)2017.docx

文档导读(AI 摘要)

分类:工作参考 | 文种:报告、总结、决定、意见、表格 | 涉及机构:财政部、行政事业单位应当按照财政部 | 全文约 1,010 字

核心要点

  • 内部控制报告应当重点关注行政事业单位重点领域和关键岗位,突出重点、兼顾一般,推动行政事业单位围绕重点开展内部控制建设,着力防范可能产生的重大风险。
  • 内部控制报告应当立足于行政事业单位的实际情况,坚持实事求是,真实、完整地反映行政事业单位内部控制建立与实施情况。
  • 行政事业单位应当按照财政部规定的统一报告格式及信息要求编制内部控制报告,不得自行修改或删减报告及附表格式。
  • 单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。

文档正文(预览部分)

行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)(财会〔2017〕1 号)第一章 总 则第一条 为贯彻落实党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的有关精神,进一步加强行政事业单位内部控制建设,规范行政事业单位内部控制报告的编制报送、使用及报告信息质量的监督检查等工作,促进行政事业单位内部控制信息公开,提高行政事业单位内部控制报告质量,根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24 号,以下简称《指导意见》)和《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21 号,以下简称《单位内部控制规范》)等,制定本制度。第二条 本制度适用于所有行政事业单位。本制度所称行政事业单位包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位。

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来源:清风知己网

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