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风险管控管理制度(汇集7篇).docx

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风险管控管理制度(汇集 7 篇)风险管控管理制度(1) 第一条 为保证基金管理规范化运作,有效地防范和化解经营风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障客户及公司资产的安全、完整,维护公司及基金投资人的...

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碎片内容

风险管控管理制度(汇集7篇).docx

文档导读(AI 摘要)

分类:工作参考 | 文种:实施细则 | 涉及机构:公司、促进公司、维护公司 | 全文约 1,008 字

核心要点

  • 在业务管理制度上,做到了业务操作流程的科学、合理和标准化,并要求完整的记录、保存和严格的检查、复核;
  • (2) 审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;
  • (4) 独立性原则:公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位;
  • 公司内部部门和岗位的设置必须权责分明;
  • 第三个层面是公司各机构、部门根据业务需要制定的各种制度及实施细则等。

文档正文(预览部分)

风险管控管理制度(汇集 7 篇)风险管控管理制度(1) 第一条 为保证基金管理规范化运作,有效地防范和化解经营风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障客户及公司资产的安全、完整,维护公司及基金投资人的合法权益,本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。 第二条 公司内部控制的总体目标 (1) 保证公司经营管理活动的合法合规性; (2) 保证投资者的合法权益不受侵犯; (3) 实现公司稳健、持续发展,维护股东权益; (4) 促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责。 第三条 公司内部控制遵循的原则 (1) 全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位职员; (2) 审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点;

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来源:清风知己网

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