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公司ISO内部审核控制程序.docx

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公司 ISO 内部审核控制程序1 目的验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。 2 范围适用于本公司内部质量管理体系审核。3.职责3.1 总经理1) 批准公司年度内审计划和审核实施计...

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公司ISO内部审核控制程序.docx

文档导读(AI 摘要)

分类:工作参考 | 文种:汇报、报告 | 涉及机构:公司、本公司、批准公司 | 全文约 1,056 字

核心要点

  • 但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。
  • 4.3.3 了解受审部门具体情况后,内审组长组织编写《内审检查表》,内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法,确保无要求遗漏,审核能顺利进行。
  • 公司 ISO 内部审核控制程序1 目的验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。
  • 2) 批准内部质量管理体系审核报告,根据内审结果需要确定是否召开管理评审会议。
  • 3.2 管理者代表1) 全面负责内部质量管理体系审核工作,并将内审结果汇报总经理;

文档正文(预览部分)

公司 ISO 内部审核控制程序1 目的验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。 2 范围适用于本公司内部质量管理体系审核。3.职责3.1 总经理1) 批准公司年度内审计划和审核实施计划。2) 批准内部质量管理体系审核报告,根据内审结果需要确定是否召开管理评审会议。3.2 管理者代表1) 全面负责内部质量管理体系审核工作,并将内审结果汇报总经理;2) 选定审核组长及审核员,并审核内审实施计划和内部审核报告;3) 编写《年度内审计划》并负责组织实施,组织、协调内审活动的展开。 3.3 内审组长:编制、实施本次内审实施计划和内审报告。3.4 被审部门和人员应对审核组的工作予以积极的配合。4.工作程序4.

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来源:清风知己网

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