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碎片内容
公司 ISO 内部审核控制程序1 目的验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。 2 范围适用于本公司内部质量管理体系审核。3.职责3.1 总经理1) 批准公司年度内审计划和审核实施计划。2) 批准内部质量管理体系审核报告,根据内审结果需要确定是否召开管理评审会议。3.2 管理者代表1) 全面负责内部质量管理体系审核工作,并将内审结果汇报总经理;2) 选定审核组长及审核员,并审核内审实施计划和内部审核报告;3) 编写《年度内审计划》并负责组织实施,组织、协调内审活动的展开。 3.3 内审组长:编制、实施本次内审实施计划和内审报告。3.4 被审部门和人员应对审核组的工作予以积极的配合。4.工作程序4.
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