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公司质量管理体系内审检查表.docx

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质量管理体系内审检查表注 1:文件查阅含记录的查阅。注 2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,一般不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。受审核部门:管理层/管代负责...

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碎片内容

公司质量管理体系内审检查表.docx

文档导读(AI 摘要)

分类:工作参考 | 涉及机构:公司、求和公司、能充分反应公司 | 全文约 1,025 字

核心要点

  • 注 2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,一般不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
  • 公司已识别了与公司管理体系的相关方期望与要求。
  • 并对这些期望与要求进行了评审。
  • 体系的范围界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务;
  • 体系范围的确定考虑了内外部因素、相关方要求和公司产品服务。

文档正文(预览部分)

质量管理体系内审检查表注 1:文件查阅含记录的查阅。注 2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,一般不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。受审核部门:管理层/管代负责人:审核日期:陪同人员:内审员:审核准则:ISO19001:2015 体系文件、适用法律法规等GBT9001条款检查内容检查方法检 查结果记录检查记录文件查阅现场检查4.1 理 解 组 织 及 其环境1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)?2、在工作例会或管理评审会上,公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新?公司高层已认识到与公司管理体系相关的内外环境,并确定相应的对策。√○4.

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来源:清风知己网

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