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公司不合格品控制程序.docx

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XXXX 电子有限公司文件编号CW-QP8.3-01版本/修订状态A/0文件名称页码第 0 页共 2 页生效日期2017-04-28公司不合格品控制程序编制:审核:批准:分发号:修订情况版次日期状态描述A/02017-04-28有效的首次制定XXX...

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碎片内容

公司不合格品控制程序.docx

文档导读(AI 摘要)

分类:工作参考 | 文种:报告 | 涉及机构:品质部、公司、采购部 | 全文约 1,083 字

核心要点

  • 4.2 进货物料的评审与处理(包括委外加工的半成品)4.2.1 原辅料经 IQC 检验不合格后,填写“IQC 检验报告”,给出不合格判定,经品质经理确认,能直接得出处理结论的,由品质经理给出处理结论,并签名确认,即按要求进行处理。
  • 4.2.2 当品质经理不能给出肯定结论时,由 IQC 发现《MRB 评审记录表》,由各部门经理组成MRB 评审团,现场对不合格物料进行评审,并给出评审处理结论,并在评审记录表中签名确认,然后由品质经理在《IQC 检验报告》做出处理结论,并签名确认,即按要求处理。
  • 4.3 加工过程半成品检验不合格品的评审与处理 在生产加工过程中,经各检查工序检查发现的不合格品,按《产品标识和可追溯性程序》的要求进行标识,并返回相应的加工工序进行返工,返工后的产品需重新检查确认,检查结果记录在相应的过程检查记录表中。

文档正文(预览部分)

XXXX 电子有限公司文件编号CW-QP8.3-01版本/修订状态A/0文件名称页码第 0 页共 2 页生效日期2017-04-28公司不合格品控制程序编制:审核:批准:分发号:修订情况版次日期状态描述A/02017-04-28有效的首次制定XXXX 电子有限公司文件编号CW-QP8.3-01版本/修订状态A/0文件名称不合格品控制程序页码第 2 页共 2 页生效日期2017-04-281 目的对不合格品进行控制,防止不合格品的非预期使用或交付。2 范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。3 职责3.1 品质部和 MRB 负责所有生产用原辅助材料的不合格品评审判定,需退换的不合格品由采购部负责处理。3.2 品质部负责生产过程中半成品和成品的不合格品检查确认,生产部负责生产过程中发生的不合格品的处理。3.3 品质部负责客户退货不合格品的评审和处理。4 程序4.

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来源:清风知己网

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