1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。
碎片内容
XXXX 电子有限公司文件编号CW-QP8.2-02版本/修订状态A/0文件名称页码第 0 页共 3 页生效日期2017-04-28公司内部审核管制程序编制:审核:批准:分发号:修订情况版次日期状态描述A/02017-04-28有效首次制定XXXX 电子有限公司文件编号CW-QP8.2-02版本/修订状态A/0文件名称内部审核管制程序页码第 1 页共 3 页生效日期2017-04-281.目的:验证管理体系是否被有效实施,以及时发现问题,并采取纠正措施,维持各项作业之有效性和系统的持续改进。2.范围:适用于品质环境等管理体系的内部审核。3.权责3.1 审核组长:审核计划的制定及内审统筹工作。3.2 审核员:审核不符合改善追踪确认。3.3 被审部门:配合内审的执行,提供支持证据。4.定义4.
以上为全文约 31% 的内容,完整文档共 1,110 字,需下载原文件查看:https://www.zhijidoc.com/p-478122.html