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公司内部审核管制程序.docx

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XXXX 电子有限公司文件编号CW-QP8.2-02版本/修订状态A/0文件名称页码第 0 页共 3 页生效日期2017-04-28公司内部审核管制程序编制:审核:批准:分发号:修订情况版次日期状态描述A/02017-04-28有效首次制定XXXX...

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碎片内容

公司内部审核管制程序.docx

文档导读(AI 摘要)

分类:工作参考 | 文种:报告、通知 | 涉及机构:公司、电子有限公司、当公司 | 全文约 1,110 字

核心要点

  • 3.权责3.1 审核组长:审核计划的制定及内审统筹工作。
  • 4.2 审核准则:用作审核依据的一组方针、程序或要求。
  • XXXX 电子有限公司文件编号CW-QP8.2-02版本/修订状态A/0文件名称内部审核管制程序页码第 2 页共 3 页生效日期2017-04-284.4 不符合事项:一些未能达到既定标准或要求之事项。
  • 5.作业内容5.1 管理者代表负责统筹内审工作的开展。
  • 5.7.2 审核员依据《内部审核检查表》,要求被审核部门提供相关文件,含XXXX 电子有限公司文件编号CW-QP8.2-02版本/修订状态A/0文件名称内部审核管制程序页码第 3 页共 3 页生效日期2017-04-28上次审核报告作为指引或参考,如上次审核仍有未结案之纠正措施,应在...

文档正文(预览部分)

XXXX 电子有限公司文件编号CW-QP8.2-02版本/修订状态A/0文件名称页码第 0 页共 3 页生效日期2017-04-28公司内部审核管制程序编制:审核:批准:分发号:修订情况版次日期状态描述A/02017-04-28有效首次制定XXXX 电子有限公司文件编号CW-QP8.2-02版本/修订状态A/0文件名称内部审核管制程序页码第 1 页共 3 页生效日期2017-04-281.目的:验证管理体系是否被有效实施,以及时发现问题,并采取纠正措施,维持各项作业之有效性和系统的持续改进。2.范围:适用于品质环境等管理体系的内部审核。3.权责3.1 审核组长:审核计划的制定及内审统筹工作。3.2 审核员:审核不符合改善追踪确认。3.3 被审部门:配合内审的执行,提供支持证据。4.定义4.

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来源:清风知己网

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