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公司内部运作审核管理程序.docx

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公司内部运作审核管理程序版次:1.0页次:1/41.目的:验证本公司质量体系有关作业程序的有效性,以便即使发现问题,并采取适当的纠正措施,以确保产品质量。2.适用范围:适用于本公司质量体系有关部门、作业程序用...

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碎片内容

公司内部运作审核管理程序.docx

文档导读(AI 摘要)

分类:工作参考 | 文种:报告、通知、决定 | 涉及机构:公司、验证本公司、本公司 | 全文约 1,068 字

核心要点

  • 2)审核组长(管理者代表):负责全面管理之责,必须具有一定的管理能力与经验,其职责包括:a.协助选用审核小组成员。
  • 公司内部运作审核管理程序版次:1.0页次:1/41.目的:验证本公司质量体系有关作业程序的有效性,以便即使发现问题,并采取适当的纠正措施,以确保产品质量。
  • 4)上次审核结果不佳时,(指各部门涉及单个要素有五项以上(不含)缺失时)。
  • c.为审核小组提供必要的备件。

文档正文(预览部分)

公司内部运作审核管理程序版次:1.0页次:1/41.目的:验证本公司质量体系有关作业程序的有效性,以便即使发现问题,并采取适当的纠正措施,以确保产品质量。2.适用范围:适用于本公司质量体系有关部门、作业程序用文件记录。3.定义: (无)4.管制程序: 流 程 图 5.执行方法5.1 年度审核计划编制5.1.1 审核计划制定审核计划批准记录报告确认成立审核小组审核通知实施审核记录纠正措施管理评审归档5.1.2 定期审核:每季度定期举行一次内部质量审核。5.1.3 非定期审核:在下列情况下应举行非定期审核。制定:审核:批准:编号:QP8-1 页次:2/41)质量 政策/体系重大改变/调整时。2)重大的品质异常客诉发生时。3)技术改变时(新工序、新设备、新作业方式等)。4)上次审核结果不佳时,(指各部门涉及单个要素有五项以上(不含)缺失时)。5.2 审核小组组成5.2.

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来源:清风知己网

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