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XXXX公司采购付款管理制度.docx

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采购付款管理制度1. 总 则2. 采购审核与批准3. 付款结算控制4. 账务处理5. 付账控制中的现金使用6. 预付账款的管理7. 应付账款管理制度8. 采购预算的管理9. 采购中的退货管理 第一部分 总 则 第一...

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碎片内容

XXXX公司采购付款管理制度.docx

文档导读(AI 摘要)

分类:心得体会 | 文种:报告、通知、办法 | 涉及机构:公司、财务部、审核后交采购部 | 全文约 1,010 字

核心要点

  • 根据原始凭证所反映的基本内容的要求,审核原始凭证的内容是否完整,手续是否齐备,应填写的项目是否齐全,填写方式、填写形式是否正确,有关签章是否具备等。

文档正文(预览部分)

采购付款管理制度1. 总 则2. 采购审核与批准3. 付款结算控制4. 账务处理5. 付账控制中的现金使用6. 预付账款的管理7. 应付账款管理制度8. 采购预算的管理9. 采购中的退货管理 第一部分 总 则 第一条 为了引导企业加强对采购付款业务的内部控制,规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊,结合公司的实际情况并根据国家有关法律法规,制定本规范。 第二条 本规范所称采购付款,主要是指企业外购商品并支付价款的行为。企业外购劳务并支付价款的控制,可以参照本规范的规定执行。 第二部分 采购审核与批准 第三条 采购计划范围内金额在×万元以内的采购项目合同,由财务部审核后交采购部签订购货合同即可。 采购计划范围内金额在×万元—××万元的采购项目合同,须交财务部审核、财务总监审批后交采购部签订购货合同。

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来源:清风知己网

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