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单位财务内部审计方案.doc

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局直属事业单位财务内部审计方案开展内部审计工作是《审计法》使命职责,是时代的要求,是综合性监督活动。为了进一步规范直属事业单位领导干部的行政行为,加强经费管理,提高资金使用效益,严肃财经纪律,确保...

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碎片内容

单位财务内部审计方案.doc

文档导读(AI 摘要)

分类:工作参考 | 文种:报告 | 涉及机构:教育部、省教育厅、市教体局 | 全文约 1,011 字

核心要点

  • 局直属事业单位财务内部审计方案开展内部审计工作是《审计法》使命职责,是时代的要求,是综合性监督活动。
  • 2、局监察室要充分履行监督职能,特别要充分发挥内部审计的组织协调作用,进一步贯彻落实教育部《教育系统内部审计工作规定》以及省教育厅《xx 省教育系统内部审计工作规程》,及时纠正和处理存在的问题。
  • 各种事业收入是否及时缴入财政专户,严格执行“收支两条线”,代收代支费用是否实行“按期结算、多退少补”;

文档正文(预览部分)

局直属事业单位财务内部审计方案开展内部审计工作是《审计法》使命职责,是时代的要求,是综合性监督活动。为了进一步规范直属事业单位领导干部的行政行为,加强经费管理,提高资金使用效益,严肃财经纪律,确保教育资金安全运行,规范全市教育系统内部审计工作,促进廉政建设,根据《审计署关于内部审计工作的规定》、教育部《教育系统内部审计工作规定》以及省教育厅《xx 省教育系统内部审计工作规程》等法律法规,按照市教体局工作安排,制定本方案。一、强化组织领导,建立健全机构成立直属事业单位财务内部审计领导小组组 长:xxx成 员:xxx领导组下设办公室,设在市教体局监察室,由 xxx 兼任办公室主任。

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来源:清风知己网

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