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2篇2021年内部审计工作总结供借鉴.docx

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2 篇 2021 年内部审计工作总结供借鉴 xx 年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司xx 工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以...

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碎片内容

2篇2021年内部审计工作总结供借鉴.docx

文档导读(AI 摘要)

分类:工作参考 | 文种:工作总结、报告、意见、责任书 | 涉及机构:集团、公司、审计部 | 时间:2021年、2021 年 | 全文约 1,030 字

核心要点

  • 2 篇 2021 年内部审计工作总结供借鉴 xx 年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。
  • 为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排对投资企业进行审计,对 xx 年度省 xx 等三家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评价投资公司的管理效益。
  • 10-11 月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访,特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。
  • 为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营情况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认 xx 汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
  • 4、加强离任审计,提供人事管理参考。

文档正文(预览部分)

2 篇 2021 年内部审计工作总结供借鉴 xx 年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司xx 工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就 xx 年度审计工作总结如下: 一、完成主要工作 xx 年共完成审计项目 97 项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计 12 项,专项经营考核审计 1 项,任期经济责任审计 2 项,投资企业财务收支与资产负债审计 3 项,基建工程项目预算审计 38项,基建工程项目结算审计 41 项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行。

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来源:清风知己网

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