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会计评估监督检查总结.docx

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会计评估监督检查总结依据《中华人民共和国会计法》等法律法规,按照《》等精神,我局派出检查组于 2021 年 9 月至 2021 年 10 月,对*市生态环境局*分局、*邦宁财务管理有限公司 2020 年度会计信息质...

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碎片内容

会计评估监督检查总结.docx

文档导读(AI 摘要)

分类:工作参考 | 文种:总结、汇报 | 涉及机构:我局、市生态环境局、分局 | 时间:2020 年、2021 年 | 全文约 855 字

核心要点

  • 对于本次检查发现的问题,我局已要求二家单位进行了整改,进一步完善单位内部控制制度,加强对财务人员业务素质的培训,并要求被检查单位今后严格执行各种法律法规和财经制度。

文档正文(预览部分)

会计评估监督检查总结依据《中华人民共和国会计法》等法律法规,按照《》等精神,我局派出检查组于 2021 年 9 月至 2021 年 10 月,对*市生态环境局*分局、*邦宁财务管理有限公司 2020 年度会计信息质量(会计核算是否真实合法、会计信息是否真实完整等)进行了检查。现就有关检查情况总结汇报如下:经检查,我们发现存在以下问题:(一)*市生态环境局*分局。1、收据填写不规范。2020 年 1 月 1 日财字第 2 号,收回节能环保补助资金 16 万元,收据大写“拾陆万元整”,金额填写不规范。2、记账凭证后无合同。2020 年 2 月 28 日财字第 8 号:付花木租赁费8640 元,属于 2018.9.27-2019.9.26 期间花木费,无 2018.9.27-2019.9.26 期间 的 花 木 租 赁 合 同 , 附 件 为 2019.9.27-2020.9.

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来源:清风知己网

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