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财务管理内控制度审计方案.docx

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财务管理内控制度审计方案为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司****年审计工作计划,对****开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展,制定本方案。一、审计目...

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碎片内容

财务管理内控制度审计方案.docx

文档导读(AI 摘要)

分类:总结 | 涉及机构:公司、否考虑公司 | 全文约 1,018 字

核心要点

  • 为确保审计有效顺利开展,制定本方案。
  • 是否按资金预算严格控制各项费用支出,预算外支出是否按照制度规定履行相应的审批程序。
  • 4. 预算分析和考核:是否定期召开预算分析会,对月度(季度)预算的执行情况进行全面分析;

文档正文(预览部分)

财务管理内控制度审计方案为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司****年审计工作计划,对****开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展,制定本方案。一、审计目的 通过对财务管理内控制度的建立和执行情况进行审计,查找财务管理中的薄弱环节及存在问题,促进各单位进一步加强和规范企业财务管理,加强内部会计监督,从而提高企业会计信息质量,保护资产的安全完整,确保经营目标的全面完成。二、审计范围 本次审计范围为 20**~20**年财务管理内部控制制度的建设和执行情况,根据工作需要可延伸审计其他年度。三、审计依据 1. 《中华人民共和国审计法》 2. 《审计署关于内部审计工作的规定》 3.

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来源:清风知己网

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