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2021关于行政事业单位内部审计问题及对策文稿.docx

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2021 关于行政事业单位内部审计问题及对策文稿 随着国家和社会监督体系的日益完善,内部审计作为一项重要的监督手段,在对行政单位内部的财务信息综合评价、规避财务风险、提高组织自身经济价值等方面发挥着越...

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碎片内容

2021关于行政事业单位内部审计问题及对策文稿.docx

文档导读(AI 摘要)

分类:讲话 | 文种:报告、意见 | 涉及机构:审计的独立具有局、有局、上级政府 | 全文约 1,009 字

核心要点

  • 2021 关于行政事业单位内部审计问题及对策文稿 随着国家和社会监督体系的日益完善,内部审计作为一项重要的监督手段,在对行政单位内部的财务信息综合评价、规避财务风险、提高组织自身经济价值等方面发挥着越来越重要的作用。
  • 内部审计需求更多意义上是上级政府部门监督管理的强制要求、行政事业单位履行内部控制制度规定以及满足社会公众需要的结果。
  • x.有助于组织内部各部门协调运作内部审计涉及组织内不同的层次和领域,通过内部审计及时有效地发现和揭示管理漏洞和内部控制弱点,提出审计意见和建议,并跟踪整改,把组织形成一个有机整体,有针对性地进出需要改进科学决策,并使之得到有效的执行。
  • x.能够帮助组织机构实现目标内部审计是保证组织目标得以有效实现的重要保证。

文档正文(预览部分)

2021 关于行政事业单位内部审计问题及对策文稿 随着国家和社会监督体系的日益完善,内部审计作为一项重要的监督手段,在对行政单位内部的财务信息综合评价、规避财务风险、提高组织自身经济价值等方面发挥着越来越重要的作用。近些年来,我国的行政事业单位内部审计工作取得了突飞猛进的成绩,但是在实际工作中仍然存在着许多问题。本文通过分析问题产生的原因,寻求解决问题的措施及方法,用以提高内部审计的工作质量,完善内部审计制度,促进行政事业单位内部审计工作高效发展。 一、行政事业单位内部审计的特征及必要性 (一)行政事业单位内部审计的特征 1.内部审计的服务具有内向性内部审计是以增强本单位内部的经济管理,监督经济活动,加强单位内部控制为目的,完善单位内部的经营管理,提高自身价值,促进行政事业单位管理目标的实现。x.

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来源:清风知己网

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