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财务报销流程培训PPT课件(带内容).pptx

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碎片内容

财务报销流程培训PPT课件(带内容).pptx

文档导读(AI 摘要)

分类:试题试卷 | 文种:汇报、总结、办法 | 涉及机构:某某某公司、门负责人业务审核财务部、财务部 | 全文约 1,081 字

核心要点

  • 02业务招待费报销Business entertainment reimbursement业务招待费报销经办人办理报销凭证部门负责人业务审核财务部审核副总经理或总经理审批1234业务招待费报销基本要求:1234准确填写付款单位的全称及付款日期;
  • 详细填写经济业务内容、单位、数量、单价、金额,不允许涂改,大小写必须相符;
  • 票据上必须加盖有出具票据单位的“发票专用章”或“财务专用章”,且有收款人签名 ( 或盖章 ) ;
  • 购物发票:出现购“办公用品”、“计算机配件”、“书籍”等,必须附有加盖与票面相同印章的购货清单。
  • 业务招待费报销注意事项:取得的原始凭证不符合上述基本要求,出现以下情况,财务部一律不予报销。

文档正文(预览部分)

汇报人: XXX日期: XXX财务报销流程FINANCIAL REIMBURSEMENT PROCESSLOGO某某某公司财务培训 1费用报销管理办法2业务招待费报销3差旅费报销4培训总结目录CONTNETS01费用报销管理办法Administrative Measures for Expense Reimbursement费用报销管理办法基本原则1234责任明确原则费用划分原则费用清晰原则及时报支入帐原则5费用申请原则费用报销管理办法员工出差业务招待招待申请单出差申请单外出参加会议及培训办公物品采购购买办公用品申请单培训、会议申请表费用报销管理办法责任人业务经办人对所办理经济业务的真实性、正确性,对所填写的各类报销凭证的真实性、准确性、完整性负责。财务审核人财务人员。对费用报销的合法性、合规性、金额的准确性负直接责任。业务审核人部门负责人。对所审核业务的真实性、合理性负直接责任。

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来源:清风知己网

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