1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。
碎片内容
2021 年内部审计工作总结按照《x 市审计局关于报送 xxxx 年内部审计工作总结和统计表的通知》文件要求,我镇高度重视,现将工作情况汇报如下:一、高度重视,加强领导xxxx 年,我镇在县审计局的指导帮助下,在镇党委、政府的高度重视下,认真学习贯彻落实《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规,坚持“依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实”的工作方针,成立工作小组,扎实开展内部审计工作,在提高资金使用效益,加强资金管理,促进党风廉政建设方面取得了积极的成效。二、认真开展财务审计一是以财务管理制度和镇政府有关文件为依据,认真开展票据审核和报销。二是对今年以来执行财务制度和有关规定的情况开展了自查,自查范围包括有无超标准超范围的支出,费用报销和原始凭证是否合规、合法等。对发现的问题及时与分管财务领导和政府主要领导报告,做到即知即改。
以上为全文约 52% 的内容,完整文档共 749 字,需下载原文件查看:https://www.zhijidoc.com/p-330618.html