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财政内控内审调研总结汇报.docx

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财政内控内审调研总结汇报X 县财政局按照“阳光财政”建设要求,紧密结合工作实际,以强化资金管理为主线,规范权力运行为核心,健全内控机制为重点,将预防关口前移,不断完善廉政风险防控机制,构建起权责清晰...

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碎片内容

财政内控内审调研总结汇报.docx

文档导读(AI 摘要)

分类:工作参考 | 文种:总结、汇报、通报、办法 | 涉及机构:县财政局、控制委员会、规范财政资金审批制和政府 | 全文约 1,006 字

核心要点

  • 修订完善《X 县事业单位国有资产管理暂行办法》、《X 县行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》等制度,确保了国有资产保值、增值,基本建立起从资产配置、使用到处置的管理体系,促进了资产管理工作科学化、规范化、法制化。
  • 一是加强内部监督,做到防微杜渐。
  • 围绕党务政务公开,设立公示栏,扩大公开范围和内容,将财政资金拨款流程和具体要求告知服务对象,主动接受社会各界监督,组织开展财政内部监督检查。

文档正文(预览部分)

财政内控内审调研总结汇报X 县财政局按照“阳光财政”建设要求,紧密结合工作实际,以强化资金管理为主线,规范权力运行为核心,健全内控机制为重点,将预防关口前移,不断完善廉政风险防控机制,构建起权责清晰、流程规范、监督有力的内控监督体系,织密财政内控“防护网”,努力打造出财政资金运行和干部干事创业的“安全区”,为财政事业发展提供了坚强的政治保证。一、主要做法。(一)建立健全规章制度,切实做到有章可循。一是健全财政内控制度。

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来源:清风知己网

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