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内审问题及不符合项报告案例之二.docx

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碎片内容

内审问题及不符合项报告案例之二.docx

文档导读(AI 摘要)

分类:工作参考 | 文种:报告 | 涉及机构:公司、程有一定的局 | 全文约 1,036 字

核心要点

  • 不符合 ISO90001 标准 8.2.2 条款----审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观和公正性审核员不应审核自己的工作要求。
  • 他们都回答“都是严格遵照程序或作业指导书的要求进行作业,至于目标是多少?
  • 内审问题及不符合项报告案例之二篇一:内审问题及不符合项报告案例之二 内审问题及不符合项报告案例之二 1. 不满足 ISO9001:标准各项条款及相关体系文件规定要求的为一般不合格项;
  • 严重不符合项要满足如下条件: A 企业发生严重的质量事故或可造成严重后果的不格合。
  • 2. A 跟踪审核要将规定跟踪时间、范围事先与受审核方约定。

文档正文(预览部分)

内审问题及不符合项报告案例之二篇一:内审问题及不符合项报告案例之二 内审问题及不符合项报告案例之二 1. 不满足 ISO9001:标准各项条款及相关体系文件规定要求的为一般不合格项; 严重不符合项要满足如下条件: A 企业发生严重的质量事故或可造成严重后果的不格合。 B 企业内发生系统性和区域性质量管理失控。 C 违反法律、法规的不合格项。 2. A 跟踪审核要将规定跟踪时间、范围事先与受审核方约定。实施跟踪审核可由原审核组中的成员进行。 B 对纯属文件性的不合格,只需通过文件传递方式便可验证,对现场工作的纠正验证应进行现场复查验证。跟踪报告形成书面报告并进行统计分析,每个不合格纠正情况可作为报告的附件报管理者代表批准。 3. 审核的方法有第一方审核---纠正改进;第二方审核---评定批准;第三方审核---认证/注册。

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来源:清风知己网

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