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碎片内容
关于省教育内审调研报告去年来,全省各级内部审计机构和广大审计人员认真贯彻落实党和国家的各项审计方针政策,紧紧围绕改革和发展这一中心任务,积极开展各项审计业务,及时发现和纠正经费开支和财务管理中存在的问题,在堵塞管理漏洞防范经济风险,强化内部管理,提高资金使用效益,加强党风廉政建设等方面发挥了重要职能部门作用,取得了明显的工作成绩,促进了全省事业的健康、协调和可持续发展。同时,内审工作也暴露出一些不足与问题。近日围绕全省内审情况特别是联动工作机制实施情况,我们开展了调研活动,现将调研情况总结报告如下:(一)基本情况(二)取得的成效①组织制度:机构健全,保持部门独立性。为不断提高内审人员业务素质,各级行政部门和各高等学校内审机构每年都有计划地安排审计人员参加各种类型的业务培训。去年来,先后举办了期经济责任审计、计算机审计、基建工程跟踪审计等培训班,培训审计人员人次。
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