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财务管理制度范文二.docx

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财务管理制度范文二为进一步加强单位财务管理,规范各项收费、财务收支和费用报销行为,根据有关财经法律、法规和政策规定,结合我办工作实际,制定本制度。一、经费支出管理X、加强经费支出管理。坚持先批准、后...

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财务管理制度范文二.docx

文档导读(AI 摘要)

分类:工作参考 | 文种:意见 | 涉及机构:综合科、党组、财务科 | 全文约 1,010 字

核心要点

  • X、固定资产毁损报废及处置时,要严格按照有关规定执行,综合科及时核销,并做好相应账务处理。
  • X、加强财产管理,明晰产权关系,做到所有权和使用权相统一,采取有效措施,加以完善和规范,切实抓好整改落实。
  • 财务管理制度范文二为进一步加强单位财务管理,规范各项收费、财务收支和费用报销行为,根据有关财经法律、法规和政策规定,结合我办工作实际,制定本制度。
  • 坚持先批准、后开支的原则,采购大宗物品及其它非经常性大额支出(指水费、话费、保险费等之外的支出),各科室先提出支出计划,经主任批准后方可办理,对未经批准的,财务人员不得予以借款或报销开支。
  • 所有单项支出 X 元以上的项目,都要事先填写《审批单》,按程序分别报批。

文档正文(预览部分)

财务管理制度范文二为进一步加强单位财务管理,规范各项收费、财务收支和费用报销行为,根据有关财经法律、法规和政策规定,结合我办工作实际,制定本制度。一、经费支出管理X、加强经费支出管理。坚持先批准、后开支的原则,采购大宗物品及其它非经常性大额支出(指水费、话费、保险费等之外的支出),各科室先提出支出计划,经主任批准后方可办理,对未经批准的,财务人员不得予以借款或报销开支。X、单位日常经费开支,一律由主任签字审批,予以报销。凡属用于单位公用经费方面的开支,一律实行申请报批制度。所有单项支出 X 元以上的项目,都要事先填写《审批单》,按程序分别报批。各项支出要注明事由,并由申请支出科室单位负责人、经办人签字、财务人员审核,报主任签批。X、每周五集中签字报销,无正当理由当月不报销的票据,不再予以报销。X、单位持有现金原则上不超过 X 元,不得因私借用公款。X、一次性大额开支须报经党组会议研究批准。

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来源:清风知己网

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