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办公室财务管理制度办法.docx

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办公室财务管理制度办法依照 x 文件有关工作分工安排及要求,办综合科分管内务工作人员负责落实有关财务工作机制:一是根据有关规定,负责做好每年财务预决算,接收有关管理部门的财务检查和审计。二是办经费支...

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碎片内容

办公室财务管理制度办法.docx

文档导读(AI 摘要)

分类:工作参考 | 文种:办法、通报、请示 | 涉及机构:办公室、综合科、办综合科 | 全文约 889 字

核心要点

  • 不属政府采购范围的,大宗物品要按照价格低于市场、质量高于市场的原则,必须比选采购经二人以上办理。
  • 办公室财务管理制度办法依照 x 文件有关工作分工安排及要求,办综合科分管内务工作人员负责落实有关财务工作机制:一是根据有关规定,负责做好每年财务预决算,接收有关管理部门的财务检查和审计。
  • 三是控制“三公”经费支出并优先保证水电费、邮电费、文印费等日常业务支出,以确保全办工作正常运转。
  • 办财务人员负责以下具体工作:一是坚持日常账目日清月结,做到手续完备无误。
  • 三是依照政务公开和按照有关规定和要求,及时报办领导进行相关通报并通过网上公示。

文档正文(预览部分)

办公室财务管理制度办法依照 x 文件有关工作分工安排及要求,办综合科分管内务工作人员负责落实有关财务工作机制:一是根据有关规定,负责做好每年财务预决算,接收有关管理部门的财务检查和审计。二是办经费支出实行主任“一支笔”审批制度。三是控制“三公”经费支出并优先保证水电费、邮电费、文印费等日常业务支出,以确保全办工作正常运转。办财务人员负责以下具体工作:一是坚持日常账目日清月结,做到手续完备无误。二是按月搞好财务报表,适时搞好财务分析。三是依照政务公开和按照有关规定和要求,及时报办领导进行相关通报并通过网上公示。为落实相关管理工作,就财务管理有关事项相应规定如下。一、差旅费管。外出开会、考察学习等活动预借差旅费,由办财务人员按规定办理,报主任同意借支并在返回后一个月内及时核报。二、物品采购管理。机关日常办公用品的购买、发放,由综合科分工人员本着厉行节约原则,负责统一办理。

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来源:清风知己网

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