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局机关财务管理制度(二篇).docx

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局机关财务管理制度(二篇)局机关财务管理制度(二篇)(篇一)为加强本单位内部财务管理,明确财务收支操作规程。根据《会计法》及“两个不直接分管”的有关规定,结合本单位实际,特制订本制度。第一条 本单...

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碎片内容

局机关财务管理制度(二篇).docx

文档导读(AI 摘要)

分类:讲话 | 文种:决定、办法 | 涉及机构:本局、分管财务的副局、办公室 | 全文约 1,005 字

核心要点

  • 局机关财务管理制度(二篇)局机关财务管理制度(二篇)(篇一)为加强本单位内部财务管理,明确财务收支操作规程。
  • 非工作需要而开支的费用,由个人自理。
  • 报帐员应认真登记各类备查帐,定期与区会计核算中心核对相关数据,及时、准确提供有关数据资料。
  • 凡填有大写和小写金额的原始凭证,大写与小写金额必须相符。
  • 支付款项的原始凭证,必须有收款单...

文档正文(预览部分)

局机关财务管理制度(二篇)局机关财务管理制度(二篇)(篇一)为加强本单位内部财务管理,明确财务收支操作规程。根据《会计法》及“两个不直接分管”的有关规定,结合本单位实际,特制订本制度。第一条 本单位财务由局主要负责人负责管理。第二条 本局设置报账员和资产管理人员各一名。第三条 财务管理岗位职责和考核办法按财政部门规定执行。第四条 本局经费支出必须履行事前审批,分管领导审核,分管财务的副局长审批。其中:单项支出在 3000 元以下由分管领导审核,分管财务的副局长审批,报局长知悉;3000 元以上由局长办公会或局长办公(扩大)会研究决定后审批。第五条 财务审批程序一、经办人在付款原始凭证上签名和注明付款用途;二、经办人按审批权限规定办理审批手续;三、经办人持审批过的付款原始凭证向报帐员办理报销或转帐手续;

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来源:清风知己网

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