电脑桌面
添加清风知己到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

企业公司单位差旅费管理制度办法.docx

企业公司单位差旅费管理制度办法.docx_第1页
1/2
企业公司单位差旅费管理制度办法根据上级有关规定,结合本公司实际情况,本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则制订本制度。 一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差...

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

企业公司单位差旅费管理制度办法.docx

文档导读(AI 摘要)

分类:讲话 | 文种:办法、报告 | 涉及机构:公司、企业公司、本公司 | 全文约 719 字

核心要点

  • 企业公司单位差旅费管理制度办法根据上级有关规定,结合本公司实际情况,本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则制订本制度。
  • 4、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。
  • 5、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。

文档正文(预览部分)

企业公司单位差旅费管理制度办法根据上级有关规定,结合本公司实际情况,本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则制订本制度。 一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项: 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮 三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下: 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。

以上为全文约 49% 的内容,完整文档共 719 字,需下载原文件查看:https://www.zhijidoc.com/p-118850.html

来源:清风知己网

您可能关注的文档

确认删除?
客服微信
  • 客服微信
回到顶部